|  | Faktúra | 240 | prenájom kopírky | 26,05 | s DPH | 12.09.2025 |  |  | MIP TN s.r.o. | ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |  |  | 12.09.2025 | 03.10.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 239 | drevené pódium , nástenka | 1 750,00 | s DPH | 12.09.2025 |  |  | Marián Markus | ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |  |  | 12.09.2025 | 03.10.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 241 | učebnice | 182,00 | s DPH | 12.09.2025 |  |  | Littera | ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |  |  | 12.09.2025 | 03.10.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 238 | učebné pomôcky | 134,48 | s DPH | 09.09.2025 |  |  | Mudrlantko.s.r.o. | ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |  |  | 09.09.2025 | 03.10.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 237 | vodné, stočné | 8,31 | s DPH | 08.09.2025 |  |  |  | ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |  |  | 08.09.2025 | 03.10.2025 | 
					
						|   | Zmluva | 2/25 | Nájomná zmluva |  | s DPH | 08.09.2025 |  |  |  |  |  |  |  | 03.10.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 236 | vodné,stočné | 38,76 | s DPH | 08.09.2025 |  |  |  | ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |  |  | 08.09.2025 | 03.10.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 232 | čistiace prostr. | 73,31 | s DPH | 08.09.2025 |  |  | XINTEX Slovakia | ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |  |  | 08.09.2025 | 03.10.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 233 | uč.pomôcky | 47,60 | s DPH | 08.09.2025 |  |  | Nomi | ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |  |  | 08.09.2025 | 03.10.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 234 | office internet | 20,30 | s DPH | 08.09.2025 |  |  | SWAN a.s. | ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |  |  | 08.09.2025 | 03.10.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 235 | servis kotlov + revíz.správy | 873,30 | s DPH | 08.09.2025 |  |  | Peter Mjartan-PEPAMONT | ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |  |  | 08.09.2025 | 03.10.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 231 | Materiálno spotreb.normy | 104,78 | s DPH | 05.09.2025 |  |  | Jedálne,sk | ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |  |  | 05.09.2025 | 03.10.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 226 | výkon zodpovednej osoby | 60,27 | s DPH | 05.09.2025 |  |  | Osobnyudaj | ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |  |  | 05.09.2025 | 03.10.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 230 | mobil.hovory | 10,12 | s DPH | 05.09.2025 |  |  | O 2 | ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |  |  | 05.09.2025 | 03.10.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 225 | plyn | 3 369,00 | s DPH | 05.09.2025 |  |  | Slovenský plyn.priemysel | ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |  |  | 05.09.2025 | 03.10.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 229 | revízia výťahov | 229,12 | s DPH | 05.09.2025 |  |  | Bolek Stanislav- Výťahy | ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |  |  | 05.09.2025 | 03.10.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 227 | kancel.potreby | 596,44 | s DPH | 05.09.2025 |  |  | Palatin s.r.o. | ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |  |  | 05.09.2025 | 03.10.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 228 | el.en | 504,75 | s DPH | 05.09.2025 |  |  | MAGNA ENERGIA a.s. | ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |  |  | 05.09.2025 | 03.10.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 223 | zýávažie  látky na žalúzie | 184,04 | s DPH | 01.09.2025 |  |  | Lamelland | ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |  |  | 01.09.2025 | 03.10.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 224 | správca IT | 492,00 | s DPH | 01.09.2025 |  |  | Delnet Slovakia.s.r.o. | ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |  |  | 01.09.2025 | 03.10.2025 |