|
|
Faktúra |
15
|
servis programu šj
|
48,00 |
s DPH |
18.01.2021 |
|
|
SOFT-GL s.r.o |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
17
|
vyúčt.el.en.-oprava zákl.dane
|
17,52 |
s DPH |
18.01.2021 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
26
|
učebné pomôcky
|
545,52 |
s DPH |
29.01.2021 |
|
|
Nomi |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
18
|
Publikácia:Čo má vedieť mzd.účtovníčka"
|
63,60 |
s DPH |
18.01.2021 |
|
|
PSDOMOV |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
19
|
výp. technika
|
497,57 |
s DPH |
18.01.2021 |
|
|
Novux |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20
|
poplatok za využ.aplikácie VEMA
|
129,60 |
s DPH |
18.01.2021 |
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
21
|
vyúčtovanie plyn
|
408,76 |
s DPH |
20.01.2021 |
|
|
Slovenský plyn.priemysel |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
22
|
učebné pomôcky
|
163,65 |
s DPH |
25.01.2021 |
|
|
Vydavateľstvo Slovart |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
25
|
knihy do knižnice
|
65,11 |
s DPH |
25.01.2021 |
|
|
PERFEKT |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
24
|
telekomunikač.služby
|
64,84 |
s DPH |
27.01.2021 |
|
|
T Com |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
23
|
kontrola požiarnotech. zariadení
|
281,28 |
s DPH |
29.01.2021 |
|
|
Radovan Malec EMERHAS |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
48
|
vodné +stočné
|
129,98 |
s DPH |
12.02.2021 |
|
|
|
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
50
|
prenájom a čistenie rohoží
|
14,34 |
s DPH |
12.02.2021 |
|
|
Lindstrom |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
82
|
dobíjací adaptér
|
83,98 |
s DPH |
26.03.2021 |
|
|
EDUXE |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
70
|
vodné, stočné
|
85,21 |
s DPH |
12.03.2021 |
|
|
|
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
63
|
dekorácia na stenu
|
82,80 |
s DPH |
03.03.2021 |
|
|
INLEA |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
64
|
výkon pracovnej zdr. služby
|
32,47 |
s DPH |
03.03.2021 |
|
|
Alsana |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
65
|
mobil.hovory
|
13,58 |
s DPH |
03.03.2021 |
|
|
O 2 |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
66
|
el. energia
|
173,71 |
s DPH |
10.03.2021 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
67
|
prenájom kopírky
|
27,07 |
s DPH |
10.03.2021 |
|
|
MIP TN s.r.o. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
25.08.2022 |