|
Zmluva |
052/2019
|
Zmluva o dielo "Multifunkčné ihrisko"
|
54 998,16 |
bez DPH |
15.11.2019 |
|
|
Maro, s.r.o. |
ZŠ s MŠ V. Mitúcha Horné Srnie |
PaedDr. Martina Hanusová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2019 |
|
Faktúra |
237
|
vyúčtovanie plynu
|
32 760,58 |
s DPH |
05.10.2023 |
|
|
Slovenský plyn.priemysel |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
30.10.2023 |
|
Faktúra |
122
|
Mutifunkčné ihrisko
|
32 027,74 |
s DPH |
07.05.2020 |
|
|
MARO |
|
|
|
|
20.07.2020 |
|
Faktúra |
8419723212
|
vyúčtovanie plynu
|
20 844,40 |
s DPH |
29.01.2024 |
|
|
Slovenský plyn.priemysel |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
29.01.2024 |
11.07.2024 |
|
Faktúra |
8400109856
|
vyúčtovanie plynu
|
18 215,89 |
s DPH |
13.04.2023 |
|
|
Slovenský plyn.priemysel |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
16.06.2023 |
|
Faktúra |
91
|
vyúčtovanie plynu
|
18 215,89 |
s DPH |
13.04.2023 |
|
|
Slovenský plyn.priemysel |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
31.08.2023 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
15 000,00 |
s DPH |
15.04.2020 |
|
|
CONTENT PLUS s.r.o. |
ZŠ s MŠ V. Mitúcha Horné Srnie |
PaedDr. Martina Hanusová |
riaditeľka školy |
|
22.04.2020 |
|
Faktúra |
2021026
|
oprava kanalizácie-havarijný stav
|
9 810,00 |
s DPH |
24.11.2021 |
|
|
Content Plus |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
03.12.2021 |
|
Faktúra |
314
|
oprava kanalizácie-havarijný stav
|
9 810,00 |
s DPH |
24.11.2021 |
|
|
Content Plus |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
25.08.2022 |
|
Objednávka |
|
oprava kanalizácie-havarijný stav
|
9 810,00 |
s DPH |
24.11.2021 |
|
|
Content Plus |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
03.12.2021 |
|
Zmluva |
2/2022/8
|
Darovacia zmluva
|
9 710,00 |
s DPH |
27.12.2022 |
|
|
ESET spol. s.r.o. |
|
PaedDr. Martina Hanusová |
riaditeľ školy |
|
19.01.2023 |
|
Faktúra |
160
|
záloha plyn
|
9 423,00 |
s DPH |
12.07.2023 |
|
|
Slovenský plyn.priemysel |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
31.08.2023 |
|
Faktúra |
8630502923
|
záloha plyn
|
9 423,00 |
s DPH |
03.03.2023 |
|
|
Slovenský plyn.priemysel |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
09.03.2023 |
|
Faktúra |
8620897301
|
záloha zem.plyn
|
9 423,00 |
s DPH |
02.06.2023 |
|
|
Slovenský plyn.priemysel |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
16.06.2023 |
|
Faktúra |
8669165152
|
záloha plyn
|
9 423,00 |
s DPH |
03.02.2023 |
|
|
Slovenský plyn.priemysel |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
09.03.2023 |
|
Faktúra |
125
|
záloha zem.plyn
|
9 423,00 |
s DPH |
02.06.2023 |
|
|
Slovenský plyn.priemysel |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
31.08.2023 |
|
Faktúra |
116
|
záloha plyn
|
9 423,00 |
s DPH |
26.05.2023 |
|
|
Slovenský plyn.priemysel |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
31.08.2023 |
|
Faktúra |
8649868815
|
záloha plyn
|
9 423,00 |
s DPH |
03.04.2023 |
|
|
Slovenský plyn.priemysel |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
16.06.2023 |
|
Faktúra |
275
|
záloha plyn
|
9 423,00 |
s DPH |
08.11.2023 |
|
|
Slovenský plyn.priemysel |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
14.02.2024 |
|
Faktúra |
76
|
záloha plyn
|
9 423,00 |
s DPH |
03.04.2023 |
|
|
Slovenský plyn.priemysel |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
31.08.2023 |